XX区财政局党组关于巡察集中整改进展情况报告的通报根据区委巡察工作的统一部署,2022年3月10日至2022年5月10日,区委第三巡察组对区财政局党组开展了巡察。2022年7月6日,区委第三巡察组向区财政局党组反馈了巡察工作情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。一、统一思想认识,全面压实整改责任1.提高政治站位,强化组织领导。区财政局在收到巡察反馈意见后,先后召开党组会及专题民主生活会,深入学习领会巡察反馈意见,认真研究部署整改工作。成立了以党组书记、局长任组长的区委巡察反馈意见整改落实工作领导小组,统筹推进整改工作。2.明确整改原则,压实具体责任。针对巡察反馈意见指出的四个方面问题,区财政局班子成员根据职责分工进行主动认领,逐条剖析问题原因、研究提出整改措施,制定《XX区财政局党组落实区委巡察反馈意见整改方案》和《巡察反馈问题整改情况台账》,逐项明确责任领导、承办股室及整改时限,推动措施到位、责任到位、整改到位。3.及时跟踪落实,确保整改成效。区财政局党组坚持加强对整改落实情况的跟踪督导,及时听取整改进展情况,共同研究解决整改中遇到的问题,确保整改工作扎实有序开展、整改措施得到全面落实。阶段来,区财政局共召开涉及整改会议5场次、制订具体措施66条、建立完善相关制度7项等。二、严格对标对照,不折不扣落实整改(一)聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况1.针对“学习贯彻落实习近平总书记关于财政工作的重要讲话及指示精神不扎实”的问题。一是根据实际情况,已制订完善《XX区财政局2022年党组中心组理论学习计划》和《XX区财政局2022年党支部理论学习计划》。二是进一步加强理论学习宣传,自2022年3月以来,组织学习习近平总书记有关讲话精神19次,学习内容包含习近平总书记在经济形势专家座谈会、中共中央政治局分析研究当前经济形势和经济工作会议、辽宁考察等讲话精神;同时,组织开展党风廉政建设、意识形态分析研判会3次,结合财政实际开展研讨交流,认真总结工作成效,指出存在问题和不足,提出下阶段工作思路,全力推进财政各项工作高质量发展。2.政府性投资评审存在薄弱环节。(1)针对“评审环节把关不严问题尚未解决”的问题。一是召开整改专题会议。局长亲自召集分管副局长、经建股和投资审核中心全体人员集中开会,研究具体整改措施,自查存在问题,提高参会人员思想认识。二是健全内控制度。向局各股室(中心)以正式文件方式公开《XX区财政局财政投资项目评审内控制度》(XX财建〔2022〕11号),接受内部部门监督。三是加强经建、审核中心全体员工职业道德教育和廉政规定教育,组织评审人员进行专业技术交流,提高履职业务能力、道德修养和廉政风险意识。四是组织现场抽查。督促第三方审核单位于6月8日到工程现场进行勘察,检查工程实地情况是否与送审资料相符。在接下来的工作中,将继续对审核项目进行现场抽查,严格评审把关。(2)针对“政府投资评审相关制度滞后,廉政风险防控不严密”的问题。一是已印发《XX区财政局关于政府投资项目工程造价评审阶段资料有关事项的通知》(XX财〔2022〕64号),向全区各镇(街道、开发区、金属城)人民政府(办事处、管委会)和区直有关单位发文公布,作为相关办事单位指南。二是已向局各股室(中心)以正式文件方式公开《XX区财政局财政投资项目评审内控制度》(XX财建〔2022〕11号),接受内部部门监督。3.针对“国有资产管理存在不足”的问题。一是巡察期间巡察组提出的原产业揭阳市蓝城商业♘有限公司(并入XX区商业总公司)和揭阳产业储备粮总♘公司等两家未纳入管理的国有企业已于今年1月纳入XX区管理,并在广东财政报表系统(企业类)每月上报财务报表。二是已完成全区国有土地和房产的登记及拍照存档,制成电子地图,完善资产登记管理,进一步提高信息化管理水平,实现数据共享和互联互通。4.针对“履行出资人监管责任不到位,区城市投资开发有限公司账务管理存在薄弱环节”的问题。一是挂账“在建工程”中的“已竣工工程”21项已在5月份转入固定资产。二是往来款长期挂账已于8月份调整,其中预收账款...